Teraz jest 06 wrz 2025, 07:52



Odpowiedz w wątku  [ Posty: 702 ]  idź do strony:  Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 51  Następna strona
VIES 
Autor Treść postu
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA29 lis 2010, 20:44

 POSTY        303
Post Re: VIES
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly ... at_ue.html

Co myślicie? wykreślacie zawieszonych, którzy nie składają deklaracji ( bo nie muszą) ?
Jeżeli robicie raport z Poltaxu o aktywnościach VIES wytypowanych do zamknięcia, to najpierw wzywacie żeby złożyli zaległe deklaracje, czy od razu wniosek do rejestracji o wykreślenie?


24 paź 2011, 20:11
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 mar 2010, 07:47

 POSTY        90
Post Re: VIES
losos2010                    



Co myślicie? wykreślacie zawieszonych, którzy nie składają deklaracji ( bo nie muszą) ?
Jeżeli robicie raport z Poltaxu o aktywnościach VIES wytypowanych do zamknięcia, to najpierw wzywacie żeby złożyli zaległe deklaracje, czy od razu wniosek do rejestracji o wykreślenie?

Najpierw wzywałam - art. 155 i 274a par. 1 Op [do 30.03.2011r. też art. 99 ust. 7b (uchylony)]. niektórzy się budzili i wtedy pisałam notatkę o odstąpieniu.
Potem informacja o wykreśleniu - art. 97 ust. 15 VAT.
A teraz?  :wacko:
Chyba nadal tak samo. Ale się przy okazji nasłucham... tylko dlaczego ja, a nie tfffuuuurca?


25 paź 2011, 07:36
Zobacz profil
Znawca

 REJESTRACJA30 wrz 2010, 13:18

 POSTY        160
Post Re: VIES
Teraz przy zawieszeniu od razu do wykreślenia, bez żadnych wezwań, no bo nie ma do czego wzywać skoro nie musi składać. dla mnie ok  :D  IS nas z tego rozlicza a teraz będzie więcej wykreśleń... tak myślę... jak znajdę czas  ^_^

A tak z innej beczki.
Jak w końcu podatnicy mają wykazywać import np z Chin. Odprawa w Hamburgu, więc z tego co wiem to WNT. Tylko czyj NIP mają wpisać? że od kogo nabyli?
czytałam o "przedstawicielach fiskalnych", ale w moim przypadku takiego nie ma bo podatnik załatwiał wszystko sam.
Podatnik wtedy wpisuje swój NIP, bo tak dowiedział się w KIPie, no a my mamy błąd "K".

Jak to wygląda u Was?


25 paź 2011, 08:59
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 mar 2010, 07:47

 POSTY        90
Post Re: VIES
novi                    



Teraz przy zawieszeniu od razu do wykreślenia, bez żadnych wezwań, no bo nie ma do czego wzywać skoro nie musi składać. dla mnie ok  :D  IS nas z tego rozlicza a teraz będzie więcej wykreśleń... tak myślę... jak znajdę czas  ^_^

Wzywaj. Procedura zostaje taka sama. A może jest inny powód nieskładania np. błąd księgowej? I złożą? Polegniesz na procedurze?

novi                    



A tak z innej beczki.
Jak w końcu podatnicy mają wykazywać import np z Chin. Odprawa w Hamburgu, więc z tego co wiem to WNT. Tylko czyj NIP mają wpisać? że od kogo nabyli?
czytałam o "przedstawicielach fiskalnych", ale w moim przypadku takiego nie ma bo podatnik załatwiał wszystko sam.
Podatnik wtedy wpisuje swój NIP, bo tak dowiedział się w KIPie, no a my mamy błąd "K".

Jak to wygląda u Was?

Dwa rozwiązania:
1. nie zostanie zastosowana procedura tranzytu - import w Niemczech. Tam Polak powinien zapłacić cło i podatek od wartości dodoanej. Potem ma WDT do Polski (rejestracja z nr DE). Natomiast w Polsce ma WNT.
2. procedura tranzytu zew. - import towarów rozliczany w kraju gdzie procedura zostaje zakończona.  Jeżeli w Polsce, to import w Polsce i VAT z tutułu importu (art. 36 ustawy VAT). Nie ma WNT.

Z tego co się orientuję to polska firma musi zarejesrtować się w w Niemczech w przypadku:
1) dokonania importu towarów zwolnionego z VAT, po którym następuje bezpośrednio WDT,
2) dokonuje sprzedaży towarów w Niemczech na rzecz podmiotów niezarejestrowanych dla
celów VAT oraz odpowiada za transport tych towarów i jest zobowiązana zarejestrować się
na terytorium tego państwa dla celów VAT, gdy wartość tej sprzedaży w roku kalendarzowym
oraz poprzednim przekroczy 100 000 euro. W 2009 r. polscy podatnicy mają obowiązek
rejestracji w Niemczech, gdy obrót przekroczy 481 000 zł. Jeśli wartość sprzedaży nie
przekroczy wskazanego progu, polski dostawca może wybrać Niemcy jako miejsce dostawy;
3) nabywa w Niemczech towary od dostawcy, który w innym państwie członkowskim jest zarejestrowany
na potrzeby VAT; jest zobowiązana do zarejestrowania się dla celów VAT
w tym państwie, gdy całkowita wartość nabywanych towarów przekroczy 12 500 euro
w roku kalendarzowym;
4) jako mały podatnik posiadający siedzibę w Niemczech w poprzednim roku uzyskał obroty
powyżej progu 17 500 euro. Powyższe dotyczy także przedsiębiorcy, który co prawda
nie osiągnął w poprzednim roku obrotów w wysokości 17 500 euro, ale przekroczy w roku
bieżącym granicę 50 000 euro.


Ostatnio edytowano 25 paź 2011, 10:02 przez Anti, łącznie edytowano 1 raz



25 paź 2011, 09:43
Zobacz profil
Znawca

 REJESTRACJA30 wrz 2010, 13:18

 POSTY        160
Post Re: VIES


Wzywaj. Procedura zostaje taka sama. A może jest inny powód nieskładania np. błąd księgowej? I złożą? Polegniesz na procedurze?


Ale wzywam w przypadku, kiedy wynika to z przepisu prawa lub posiadam informacje o dokonanych transakcjach. A tu mam zawieszenie, brak inf. o transakcjach i przepis, który mówi iż nie ma obowiązku składania. Jaką podstawę wtedy przytoczyć w wezwaniu? (bo chyba sama ordynacja nie wystarczy)

I tak pewnie bedę musiała wzywać, bo dostanę polecenie żeby tak robić na "wszelki wypadek". Poza tym panuje takie ogólne przeświadczenie, że zanim "coś zrobimy" podatnikowi to lepiej go najpierw powzywać  ^_^

Chciałam tylko przedyskutować co kto uważa za słuszne  ^_^
Już się boję jak zareagują podatnicy na takie wezwania.


25 paź 2011, 10:01
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 mar 2010, 07:47

 POSTY        90
Post Re: VIES
novi                    



Ale wzywam w przypadku, kiedy wynika to z przepisu prawa lub posiadam informacje o dokonanych transakcjach. A tu mam zawieszenie, brak inf. o transakcjach i przepis, który mówi iż nie ma obowiązku składania. Jaką podstawę wtedy przytoczyć w wezwaniu? (bo chyba sama ordynacja nie wystarczy)

art. 97 ust. 15, bo nic innego nie zostaje.

novi                    



I tak pewnie bedę musiała wzywać, bo dostanę polecenie żeby tak robić na "wszelki wypadek". Poza tym panuje takie ogólne przeświadczenie, że zanim "coś zrobimy" podatnikowi to lepiej go najpierw powzywać  ^_^

Chciałam tylko przedyskutować co kto uważa za słuszne  ^_^
Już się boję jak zareagują podatnicy na takie wezwania.

Spokojnie reagują. Przerabiałam to. Skąd mamy wiedzieć czy zawiesili czy zapomnieli? W KRS nie ma aktualnych danych...


25 paź 2011, 10:08
Zobacz profil
Znawca

 REJESTRACJA30 wrz 2010, 13:18

 POSTY        160
Post Re: VIES
Mówię tu o takich sytuacjach, gdzie mamy już informację o zawieszeniu... no z tym że w przyp. os.fiz. mamy pewność że zawiesili (inf z UM) a w pozostałych przypadkach... no cóż... to może rzeczywiście lepiej wzywać...


25 paź 2011, 13:01
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 mar 2010, 07:47

 POSTY        90
Post Re: VIES
novi                    



Mówię tu o takich sytuacjach, gdzie mamy już informację o zawieszeniu... no z tym że w przyp. os.fiz. mamy pewność że zawiesili (inf z UM) a w pozostałych przypadkach... no cóż... to może rzeczywiście lepiej wzywać...

Wygląda na to, że nawet jak wiemy o zawieszeniu to powiniśmy wezwać, bo nie złożył deklaracji (art. 97 ust. 15). A przecież nie musiał (art. 99 ust. 7a) <_<
Jak złożą chociaż 1 deklarację, to odstępujemy?  :wacko:
Jeszcze raz gratuluję tfffuuuurcy!
Czekam na kolejny ciekawy pomysł.


25 paź 2011, 13:34
Zobacz profil
Znawca

 REJESTRACJA30 wrz 2010, 13:18

 POSTY        160
Post Re: VIES
a propos pomysłów to czytałam ostatnio wyrok WSA dot. rejestracji do UE, z którego wynika, iż brak tej rejestracji nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania stawki 0% przy WDT. generalnie sprawa sprowadzała się do tego że nasze przepisy vat-owskie naruszają zasadę neutralności opodatkowania vatem i zasadę proporcjonalnosci prawa wspólnotowego.

hmm... i jak tu stosować nasze przepisy


25 paź 2011, 13:47
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA09 mar 2010, 07:47

 POSTY        90
Post Re: VIES
novi                    



że nasze przepisy vat-owskie naruszają zasadę neutralności opodatkowania vatem i zasadę proporcjonalnosci prawa wspólnotowego.
hmm... i jak tu stosować nasze przepisy

My musimy w urzędzie stosować naszą ustawę.
To tylko podatnik może wywodzić swoje prawa z dyrektywy.
My mamy tylko wiedzieć gdzie nie gra :)


25 paź 2011, 13:56
Zobacz profil
Amator
Własny awatar

 REJESTRACJA02 mar 2010, 07:59

 POSTY        10
Post Re: VIES
mam  2 pytania:
1)czy spotkaliście się już z art 23 ptu co z nim robicie jakieś czynności sprawdzające
2)czy macie zarejetrowanych podatników do UE ale zwolnionych z VAT - co z nimi robicie?


26 paź 2011, 15:12
Zobacz profil
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA29 lis 2010, 20:44

 POSTY        303
Post Re: VIES
bea1111                    



mam  2 pytania:
1)czy spotkaliście się już z art 23 ptu co z nim robicie jakieś czynności sprawdzające
2)czy macie zarejetrowanych podatników do UE ale zwolnionych z VAT - co z nimi robicie?


Ad 2)
Mam około 10 takich podatników. Składają VAT-UE co kwartał z usługami i na tym się sprawa kończy. Inna kwestia to rozbieżność VAT-7- VAT- UE ale z tym nic się zrobić nie da. W jakim sensie pytasz "co z nimi robicie" ?


26 paź 2011, 16:39
Zobacz profil
Znawca

 REJESTRACJA30 wrz 2010, 13:18

 POSTY        160
Post Re: VIES
Ja miałam ostatnio przypadek, że podatnik niepodlegający rejestracji jako VAT czynny (zwolnienie przedmiotowe) chce świadczyć usługi (nie mieliśmy wcześniej takiego przypadku). Ustaliłam, że rejestruje się tylko w zakresie usług UE i nie składa żadnych deklaracji vatowskich tylko samo VAT-UE.
Czy różnice w VIES (vat-7 a vat-ue) będą wogóle wychodzić na raportach (skoro nie ma obowiązku składania dekl. vat), jeżeli tak, to rozumiem, że wystarczy odnotować w uwagach skąd ta różnica?
Wychodzi, że nie ma co robić z takimi podatnikami.


27 paź 2011, 09:20
Zobacz profil
Specjalista
Własny awatar

 REJESTRACJA29 lis 2010, 20:44

 POSTY        303
Post Re: VIES
novi                    



Ja miałam ostatnio przypadek, że podatnik niepodlegający rejestracji jako VAT czynny (zwolnienie przedmiotowe) chce świadczyć usługi (nie mieliśmy wcześniej takiego przypadku). Ustaliłam, że rejestruje się tylko w zakresie usług UE i nie składa żadnych deklaracji vatowskich tylko samo VAT-UE.
Czy różnice w VIES (vat-7 a vat-ue) będą wogóle wychodzić na raportach (skoro nie ma obowiązku składania dekl. vat), jeżeli tak, to rozumiem, że wystarczy odnotować w uwagach skąd ta różnica?
Wychodzi, że nie ma co robić z takimi podatnikami.

Mam dokładnie takie same przypadki. Zależy jaki raport zrobisz. Jeśli weźmiesz "Błędna z VAT" to nie wyjdzie na raporcie. Natomiast jeśli dasz "nieokreślona" to już wyjdzie. Wpisz w uwagach i tyle. Nic innego nie zrobisz.


27 paź 2011, 09:59
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 702 ]  idź do strony:  Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 51  Następna strona

 Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
 Nie możesz odpowiadać w wątkach
 Nie możesz edytować swoich postów
 Nie możesz usuwać swoich postów
 Nie możesz dodawać załączników

Skocz do: