Księgując wpłatę dotyczącą pit-4 i pit-5 należy wygenerować przypis. Tak jest teraz w przypadku pit-28 (PPE).
W ryczałtach zawsze tak było! To fakt, ale jak ktoś złoży korektę np. PIT-4 za 10'2006 - to co? Za grudzień 2006 nadal obowiązują PITy - nieprawdaż? I to właśnie komplikuje programowe rozwiązanie.
____________________________________ "Tylko zmiana jest niezmienna" - Heraklit
Ostatnio edytowano 28 sty 2007, 23:33 przez tranqilo, łącznie edytowano 1 raz
28 sty 2007, 23:00
Uważam, że korektę należy wprowadzić do rejestru, zaksięgować i przypis powiązać z wpłatą.
Ostatnio edytowano 29 sty 2007, 08:09 przez gl35, łącznie edytowano 1 raz
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników