Teraz jest 05 wrz 2025, 20:03



Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  idź do strony:  Poprzednia strona  1, 2
Deklaracja VAT-7 po 1 stycznia 2011 
Autor Treść postu
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA16 maja 2006, 21:36

 POSTY        2772

 LOKALIZACJAz MEKKI
Post Deklaracja VAT-7 po 1 stycznia 2011
Ja jestem ciekaw jak na "zmodernizowanej" deklaracji VAT-7(11) zadeklaruje swoje przychody Telekomunikacja Polska ( a właściwie Francuska) bo za telefon za styczeń 2011 dostałem fakturę na której jest stawka 23% i 22%. I pewnie sporo podatników takie faktury dostało. Jak oni to odnotują w rejestrach KPiR ?

____________________________________
"Tylko zmiana jest niezmienna" - Heraklit


23 sty 2011, 00:58
Zobacz profil
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA16 maja 2006, 21:36

 POSTY        2772

 LOKALIZACJAz MEKKI
Post Deklaracja VAT-7 po 1 stycznia 2011
Emla                    



No, ciekawie jak w POLTAX będzie wyglądała deklaracja, w której w jednej rubryce będzie częściowo vat należny z 22% a częściowo z 23%?

Nie da się tak poprawnie wprowadzić.

____________________________________
"Tylko zmiana jest niezmienna" - Heraklit


23 sty 2011, 19:21
Zobacz profil
Zaawansowany
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA25 wrz 2010, 05:46

 POSTY        62
Post Deklaracja VAT-7 po 1 stycznia 2011
w teorii podatnik może do końca czerwca składać na wersji 11 deklarację vat-7 która zawiera stawki 7,22 procent ale skoro złoży taki druk a nie skreśli i nie zmieni stawek?poza tym niewiem jak u Was ale u Nas niema jeszcze wgranej wersji 12 ,tak samo z vzmami niema nowej wersji ponoć :)


24 sty 2011, 04:57
Zobacz profil
Fachowiec
Avatar użytkownika

 REJESTRACJA16 maja 2006, 21:36

 POSTY        2772

 LOKALIZACJAz MEKKI
Post Deklaracja VAT-7 po 1 stycznia 2011
Spójrzmy do VAT-7 w wersji 12 opublikowane w rozporządzeniu  z 22 grudnia.

pary pozycji pokazują odpowiednio: podstawę opodatkowania;podatek należny

pozycje:

25;26- Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 3% albo 5%

27;28-Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 7% albo 8%

29;30-Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką odpowiednio 22% albo 23%

Jak postąpią podatnicy?  Jedni wpiszą np w poz29;30 dane dotyczące 22% inni 23% a inni obu stawek? Tak zrobi TPSA?

O kontroli poprawności wprowadzania można już zapomnieć. A jakie dylematy mogą mieć podatnicy ...?

____________________________________
"Tylko zmiana jest niezmienna" - Heraklit


25 sty 2011, 00:00
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 18 ]  idź do strony:  Poprzednia strona  1, 2

 Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
 Nie możesz odpowiadać w wątkach
 Nie możesz edytować swoich postów
 Nie możesz usuwać swoich postów
 Nie możesz dodawać załączników

Skocz do: