jeżeli ktoś nie ma obowiązku złożenia VAT-UE to za co karać ????????
Ale złożył. Jego wybór. A jeżeli złożył, to powinien zrobić to w terminie. Ponieważ "zsypało" nas VATami UE po terminie (takimi "zwykłymi") to góra podjęła decyzję, że odstępujemy, gdy nie przekroczył limitu.
____________________________________ Służ panu wiernie, on ci za to pierdnie.
22 maja 2010, 14:10
VIES
Pinero
dyziek
jeżeli ktoś nie ma obowiązku złożenia VAT-UE to za co karać ????????
Ale złożył. Jego wybór. A jeżeli złożył, to powinien zrobić to w terminie. Ponieważ "zsypało" nas VATami UE po terminie (takimi "zwykłymi") to góra podjęła decyzję, że odstępujemy, gdy nie przekroczył limitu.
u nas podjęto decyzję, że karamy...
22 maja 2010, 19:47
VIES
NewLunatiq
u nas podjęto decyzję, że karamy...
Bo Wy nie chcecie być przyjaznym urzędem
____________________________________ Służ panu wiernie, on ci za to pierdnie.
22 maja 2010, 20:06
VIES
Pinero
NewLunatiq
u nas podjęto decyzję, że karamy...
Bo Wy nie chcecie być przyjaznym urzędem
Postawiliśmy na konieczność dyscypliny podatników, aby taka akcja bezprawia się nie powtórzyła
23 maja 2010, 11:02
VIES
NewLunatiq
Postawiliśmy na konieczność dyscypliny podatników, aby taka akcja bezprawia się nie powtórzyła
My to realizujemy w innym miejscu np. wysyłając wezwania o wyjaśnienie gdzie się podziały usługi nabyte przez nich z UE, które powinni opodatkować i wykazać w deklaracji VAT -7. Oczy im się robią okragłe ze zdziwienia, że to wiemy i że tak szybko. A przecież już powinni być przyzwyczajeni.
____________________________________ Służ panu wiernie, on ci za to pierdnie.
23 maja 2010, 11:20
VIES
Pinero
NewLunatiq
Postawiliśmy na konieczność dyscypliny podatników, aby taka akcja bezprawia się nie powtórzyła
My to realizujemy w innym miejscu np. wysyłając wezwania o wyjaśnienie gdzie się podziały usługi nabyte przez nich z UE, które powinni opodatkować i wykazać w deklaracji VAT -7. Oczy im się robią okragłe ze zdziwienia, że to wiemy i że tak szybko. A przecież już powinni być przyzwyczajeni.
...przyspieszenie jest - to fakt; jeszcze nie spłynęły mi wszystkie VATUE za I kw. a już spływają za II kw. (za kwiecień)...
23 maja 2010, 11:26
VIES
NewLunatiq
jeszcze nie spłynęły mi wszystkie VATUE za I kw. a już spływają za II kw. (za kwiecień)...
I tak jedną zmianą przepisów ustawodawca "uszczęśliwił" i nas i podatników.
____________________________________ Służ panu wiernie, on ci za to pierdnie.
23 maja 2010, 13:20
VIES
właśnie pojawiła mi się niezgodność na kilka mln zł (Hiszpan deklaruje dostawy, Polak nie). Poszła kontrola natychmiast. Nie zastała tam nikoguśko!!! SCACi w przygotowaniu...Jaka jest u Was procedura postępowania w takich przypadkach???!!!
28 maja 2010, 18:11
VIES
NewLunatiq
właśnie pojawiła mi się niezgodność na kilka mln zł (Hiszpan deklaruje dostawy, Polak nie). Poszła kontrola natychmiast. Nie zastała tam nikoguśko!!! SCACi w przygotowaniu...Jaka jest u Was procedura postępowania w takich przypadkach???!!!
1. Jak nie składa VAT - 7 to szybkie wyrejestrowanie z UE, potem wyrejestrowanie z VAT, 2. SCAC z zaznaczoną opcją o przekazaniu informacji innym organom i sądom oraz podejrzeniem oszustwa (30 dni). 3. Zawiadomienie do prokuratury jak przyjdą odpowiedzi.
____________________________________ Służ panu wiernie, on ci za to pierdnie.
28 maja 2010, 18:35
VIES
NewLunatiq
właśnie pojawiła mi się niezgodność na kilka mln zł (Hiszpan deklaruje dostawy, Polak nie). Poszła kontrola natychmiast. Nie zastała tam nikoguśko!!! SCACi w przygotowaniu...Jaka jest u Was procedura postępowania w takich przypadkach???!!!
SCAC2004, po odpowiedzi wniosek w trybie art.41 ust. 3 RR nr 1789, prokuratura. niestety uzyskujesz tylko dokumentację dot. WNT. Brak możliwości przeprowadzenia pełnej kontroli i.....
29 maja 2010, 17:34
VIES
Help Help posting.php?mode=reply&f=13&t=475# Osoba sprowadza towar z chin do Hamburga (odprawa), potem do Polski więc jest to przemieszczenie własnego towaru, w niemczech jest pośrednik ktory wystawia fa- vat za transport opłaty portowe itp. (ale nie za towar) Jak wg was powinno wyglądac prawidł owa informacja vat-ue pośrednik niemiecki (podatkowy raczej) wykazuje dostawę wewnatrzwspolnotową do pl pod innym nr de niż widnieje na fakturach wystawionych dla polskiego importera - adresy firm te same nazwy prawie identyczne ( inf ze spr numerów DE) . oczywiście w komunikatach o błędach różnią się kwoty, nr de. Pośrednik wyjaśnia że zawsze tak robią i dla wszystkich kontrahentów i że z ich strony jest to ok. jak to jest u was praktykowane. KIP uważa że należy wykazać pod nr de przedstawiciela i calą kwotę, podatnik uważa że nie może podać kwoty innej niż z otrzymanych fa-vat od pośrednika czyli grosze, jeszcze inni uważają że podatnik nie powinien składać VAT-UE. pomożecie?http://www.skarbowcy.pl/blaster/forum/posting.php?mode=post&f=6#
12 lip 2010, 05:47
VIES
Zgodnie z wieloma interpretacjami wydanymi w tym temacie taka sytuacja powinna być rozliczona w następujący sposób:
- po stronie polskiego podatnika - na vat-ue wykazuje się WNT od podatnika niemieckiego z numerem przez niego podanym albo na fakturze albo jeśli uda się uzyskać z umowy o przedstawicielstwo zawieranej przez Polaka i Niemca; kwota transakcji to wartość towaru przeliczona na PLN po kursie z dnia poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego powiększona o dodatkowe koszty, ale !! tylko te, które zostały poniesione na rzecz dostawcy a nie pośrednika; usługi obsługi celnej i inne zafakturowane przez kontrahenta niemieckiego należy rozliczyć jako import usług.
- po stronie niemieckiego podatnika - na vat-ue winna być wykazana WDT na rzecz naszego podatnika w kwocie wynikającej z dokumentów celnych (przeważnie faktury od dostawców z krajów trzecich są wystawiane w USD więc dobrze mieć SAD żeby wyczytać z niego tę wartość -"zollwert", która co do zasady zgadza się z kwotą pokazaną w VIES w walucie obcej); niestety często zdarza się też że strona niemiecka nie deklaruje żadnego WDT.
Jeśli chodzi o różne numery DE to ja nie czepiam się ich jeśli są one, zgodnie z VIES, przypisane do tego samego podmiotu z takimi samymi danymi adresowymi. Warto zwrócić uwagę, czy np. w jednej z nazw tego podmiotu nie ma dopisku "als fiskalvertretung", bo to oznacza że podmiot ten działa właśnie jako przedstawiciel fiskalny innych podmiotów, a z tego co się dowiedziałam w Niemczech podmioty gospodarcze mają nadawane dwa oddzielne numery właśnie po to by rozróżnić działalność wykonywaną na własny rachunek od tej prowadzonej jako pośrednik.
Pamiętaj również, że przy towarach importowanych może być rozbieżność w okresach, w których obie strony (PL i DE) zadeklarują WDT i WNT - moment powstania obowiązku podatkowego jest różny i czasem występuje w kolejnych kwarałach. Dlatego tu też przydaje się kopia SAD, którą notabene polski podatnik powinien posiadać.
Jeśli będzie potrzebna sygnatura interpretacji to daj znać. Moi podatnicy na początku też twardo trzymali się tego że rozliczą WNT wg otrzymanej faktury i nic poza tym, ale po przedstawieniu interpretacji i jej spokojnym przestudiowaniu (czasem razem, czasem w samotności) przyznawali że się mylili.
12 lip 2010, 08:54
VIES
Bardzo Ci dziękuje za odpowiedź, biorę się do szukania interpretacji pozdrawiam gorąco, oj bardzo gorąco chyba mam ze 40 stopni w pokoju
12 lip 2010, 10:50
VIES
Espina ma racje sam mialem takie przypadki i wszystko sie wyjasnilo jest szereg w tym zakresie interpretacji tylko troche trzeba poszukac
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników